送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-14 13:33

借管理费用贷其他应付款
需要全额抵扣的借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

张扬 追问

2020-07-14 13:37

是员工报销的呀,我用网银把钱给员工了,这个分录没有提现银行存款呀

郭老师 解答

2020-07-14 13:39

借其他应付款贷银行存款不就可以了。

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相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款 需要全额抵扣的借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-07-14 13:33:49
你好同学,带上营业执照副本,公章,法人身份证和办理人的身份证,到税务局办理
2019-10-30 17:50:33
您好 您 是小规模吗?小规模一般是季报。
2018-12-15 09:52:02
借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-01-07 16:23:44
你好,在本期发生,本期实际抵扣按480填写
2018-07-04 16:28:07
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