送心意

石老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-14 14:45

减免社保账务处理如下:

收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下:

借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分)

贷:管理费用、生产成本等

借:银行存款

贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)

优优 追问

2020-07-14 14:47

请问我这样做分录行不行啊,刚刚会计说要冲社保,没听懂,他就走了

石老师 解答

2020-07-14 14:54

你好是的,是冲回费用中的公司社保

优优 追问

2020-07-14 14:56

我们社保是用管理费用,这个账户,不是职工薪酬,会计还说要计入什么政府补助,请问如何做账呢,老师,我很急的

石老师 解答

2020-07-14 14:59

你好,这个不需要入政府补助,直接冲减管理费用,如理公司没有通过应付职工薪酬核算,那么直接冲减管理费用即可,你的做法是对的

优优 追问

2020-07-14 15:03

可是会计说入营业外收入计政府补助?我该听谁的呢,请问如果冲管理费用,分录如何写呢,我上面的给删了,刚刚也只是试试,不会做

石老师 解答

2020-07-14 15:11

你好,减免社保不用做,营业外收入直接冲减已计提的费用,分录为借银行存款,借管理费用(借方负数)

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减免社保账务处理如下: 收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下: 借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分) 贷:管理费用、生产成本等 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!发放产假员工工资:借:银行存款 贷:其他应收款 收到津贴:借:其他应收款 贷:银行存款
2017-04-05 10:36:02
你好,是退的今年缴纳的,还是以前年度缴纳的 ?
2019-07-30 09:00:37
这个直接计入公司的其他应收款,全额计入其他应收款,再从个人收回平账。代买社保的费用不存在计入公司的费用。
2020-05-31 18:16:23
同学,你好,冲减原来计提的管理费用-社保费
2020-03-11 11:11:55
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