送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-04 14:18

你好,是的,先计提,然后再支付

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相关问题讨论
你好一般取得发票的时候计提,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费如果是生产有关借生产成本
2019-07-11 15:10:35
计提时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费 支付的时候冲销应付职工薪酬-应付福利费
2019-06-25 16:03:24
你好 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,银行存款或库存现金
2020-07-29 11:47:19
这个的话,记入管理费用,就可以了
2020-04-16 10:24:20
你好,是的,先计提,然后再支付
2016-07-04 14:18:20
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