- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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借应付职工薪酬 单位社保,负数 借其他应付款个人社保
2020-07-14 15:13:45

你好,这部分是不做账的,直接按照实际交的金额来做
2020-07-07 17:22:27

您好,您在发放工资的时候,你可以用其他应收款或其他应付款去体现这个,但是你后余额的话,你那个其他应收款和其他应付款可能会挂账。
2022-03-31 16:52:48

你好 你单位部分是要计提到成本费用 可以抵减利润少交税的 你个人部分不用计提的;后面按规定来做 比较好
2019-06-27 17:23:19

免征部分不用计提就可以
2020-03-20 15:55:50
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