送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-14 15:58

你好,暂估的分录是
借;库存商品 ,   贷;应付账款-暂估

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-14 16:02

不是这个,我想问的是,商贸型企业,企业刚开业,还没有收到进项的发票,但是已经有销售了,并且开了发票,月末结转主营业务成本的话,应该怎么进行账务操作??

邹老师 解答

2020-07-14 16:03

你好
购进没有取得发票,就需要做暂估入库
借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
然后根据销售情况结转成本
借;主营业务成本,贷;库存商品

曹玉鹏10097090 追问

2020-07-14 16:35

如果只有一家供应商,这个应付账款暂估能做到该供应商的往来账里吗

邹老师 解答

2020-07-14 16:39

你好,不可以,应付账款贷方必须通过暂估明细核算,而不是某某供应商的明细

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相关问题讨论
你好,暂估的分录是 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
2020-07-14 15:58:59
18年汇算清缴怎么处理的
2019-06-30 21:36:51
你这个成本是几时发生的,对应这个销售成本,这个结转成本是按实际,
2020-03-14 15:49:13
就是之前有暂估入库的,还有暂估成本的这些年底怎么做账务处理了,因为这个没有进项发票
2019-01-04 15:30:26
你好 非正常原因的话 是要转出的 要做 借待处理财产损益 贷库存商品 进项税转出 借营业外支出贷待处理财产损益
2020-06-10 09:29:08
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