送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-14 16:45

您好,您是做内账还是外账?是否做了未开票收入的增值税申报呢?

🍀菲菲🍀 追问

2020-07-14 16:46

做了未开票增值税申报,做外账
因为实际收到的现金44000

张艳老师 解答

2020-07-14 16:48

借:库存现金 44000 
    应收账款 2605
    贷:主营业务收入
         应交税费--应交增值税
借:主营业务成本
    贷:库存商品

🍀菲菲🍀 追问

2020-07-14 16:50

是这种凭证

张艳老师 解答

2020-07-14 16:52

您是不是发错问题了?

🍀菲菲🍀 追问

2020-07-14 16:53

我之前记了一个。借应收账款,贷主营业务收入46605。后来收了账款:借库存现金,贷应收账款44000,借财务费用,贷应收账款2605。这样是不是不对

张艳老师 解答

2020-07-14 16:54

不对的,分录和这个业务都不符合。建议参照上面的回复的分录。

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相关问题讨论
您好,您是做内账还是外账?是否做了未开票收入的增值税申报呢?
2020-07-14 16:45:35
借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 按照规定要转账收款、据实开票。
2019-09-30 12:47:00
借:合同负债 贷:预收账款 3000 借:银行存款5000 预收 账款 3000 贷:营业收入 和 销项税 5000 合同 负债 3000
2019-06-11 11:20:28
你好,需要开具720的负数发票的
2017-02-06 14:26:37
你好!你们开发票就要收回这个钱,不会不涉及货币资金这块的。
2019-09-25 17:03:55
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