老师,员工2024年12月忘记进行个税专项信息采集,(这 问
你采集后直接点那个预提专项附加扣除,应该可以扣的 答
建筑业预缴税款有退税,用来全部抵欠增值税、附加 问
借应交税费预交增值税,贷银行存款 借应交税费未交增值税, 贷应交税费预交增值税。这个是用预缴的增值税抵扣增值税 答
企业长期待摊费用按租赁期2年摊销后,汇算清缴时是 问
不需要的,本身就只租2年 答
原科目: 借: 应收账款 19200 贷: 主营业务收入 18 问
借:主营业务收入 16609.67 借:应交税金 - 销项税 276827.83 贷:应收账款 293437.5 冲销后,仔细核对业务实际发生情况,确认应收账款、主营业务收入和销项税的准确金额。比如检查合同约定、发票开具情况、货物交付情况等,确保后续账务处理的准确性。如果税率适用错误或者计算错误,还需要对应调整收入和税金的金额 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,生产汽车配件的,请 问
你好,是的,可以计入管理费用办公费 答
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跨月冲红的发票,收回对方发票联和抵扣联,应该怎么保管?收回来的发票联和抵扣联,和先开的负数发票放在一起吗?还是要单独装订保管?
答: 贴之前账上这个,收回来的发票联和抵扣联,和先开的负数发票放在一起吗? 这个也可以,你和之前蓝字贴一起也可以
开负数发票都贴那些发票,如退回来的抵扣联、发票联。负数开的记账恋情、抵扣联、发票联。
答: 退回来的抵扣联、发票联 贴之前蓝字发票后面,负数开的记账联,抵扣联和发票联贴这个负数发票后面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问对方开给我公司的销项负数发票抵扣联,是否象进项抵扣联一样每月装订成册,谢谢
答: 你好,和你的底裤连一块儿装订可以的,或者是单独自己留存都行。
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