我单位职工借到外单位工作,工资在我单位开,由我单位先垫付工资保险费用,一个季度由外单位把该职工费用打入我单位。问:在本单开资如何作分录,外单位把该职工费用打入我单位如何做分录
林方
于2016-07-04 20:08 发布 890次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;银行存款 贷;其他应付款
2016-07-04 20:32:01
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-09-29 16:07:32
您好,您这个是怎么预付法的
2019-01-28 14:46:09
您好,交保险费时,借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金或者银行存款。计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2017-08-13 11:40:53
计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
借:各种费用一社保(公司负担)
借:各种费用一公积金 (公负担)
贷:应付职工薪酬-I资
贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担)
贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担)
支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
应付职工薪酬一公积金 (公负担)
其他应收款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应收款款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
2019-08-22 09:25:52
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