送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-07-15 12:07

你好  具体是支付的什么呢?

杨雪 追问

2020-07-15 12:14

工资和零星费用

答疑苏老师 解答

2020-07-15 12:16

你好  借 应付职工薪酬  贷 库存现金 支付多少写多少分录就可以了。

杨雪 追问

2020-07-15 12:17

现在是现金为负数了,我应该怎么挂账?

答疑苏老师 解答

2020-07-15 12:19

你好 现金不能为负数的哦!没支付的部分计入其他应付款就可以了。

杨雪 追问

2020-07-15 12:20

我现在把费用加上去现金为负数,怎么处理?

答疑苏老师 解答

2020-07-15 12:22

你好  同学不用这样相加,根据发生的业务做分录就可以了。不够支付部分的计入其他应付款。借 管理费用  贷 库存现金 其他应付款

杨雪 追问

2020-07-15 12:23

哦哦,谢谢

答疑苏老师 解答

2020-07-15 12:24

不客气  祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好 具体是支付的什么呢?
2020-07-15 12:07:27
一、支付时 借:其他应收款——XX个人 贷:库存现金 二、还款时 借:银行存款 贷:其他应收款——XX个人
2019-08-15 12:52:26
你好,建议做其他应收款,然后法人支出以后把发票拿来报销。一直提取大额备用金,有税务风险。
2022-01-13 09:04:16
借:其他应收款贷:银行存款
2017-08-13 11:34:51
你好,银行存款,往来,这些,在查一下凭证
2019-07-11 10:10:09
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