老师,请问下我又这样一笔业务搞不懂,我们出售货物,成本31600,卖价48500,内帐不需要结转成本,客户之前在我公司有款项(挂靠我公司),扣了21000,然后工程回款了5万,扣除27500的货款,其余支付给他了,这笔分录怎么做
魔豆
于2016-07-05 15:03 发布 803次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-07-05 15:58
老师,挂靠我公司,我们只收取管理费,一般都是回款直接就打给客户了,回款都是不走应收应付,所以我有点不明白了
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卖货,借:应收账款48500 贷:主营业务收入48500,回款,借:银行存款 50000 贷:应收账款50000,当时他挂靠的款是在应收账款的话就平了
2016-07-05 15:50:19

这个是不需要结转成本的
2021-10-28 14:27:25

你没申报增值税
账上也没做?
2020-07-10 17:37:58

结转一次成本
2015-12-09 11:04:12

借:主营业务成本 贷:库存商品
2020-04-02 09:53:34
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吴月柳 解答
2016-07-05 15:50
吴月柳 解答
2016-07-05 16:02