- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-16 15:13
你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,
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你好,现在不需要做账,等员工报销时,再做账,因为现在没有发票,不能计入费用,钱也不是公司付的,
2020-07-16 15:13:35

这个工伤你们单位负担是吗
借应付职工薪酬贷其他应付款-法人
借管理费用福利费贷应付职工薪酬。
2020-06-05 08:57:33

同学你好
借福利费
贷专项应付款
2020-12-04 07:05:33

你好 借应收账款-某病人 贷主营业务收入 应交税费
2019-09-20 11:04:19

垫付
借:其他应收款——垫付农合补偿款
贷:库存现金、银行存款
收到
借:库存现金、银行存款
贷:其他应收款——垫付农合补偿款
2018-11-17 14:24:12
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淡定-小芳 追问
2020-07-16 15:14
立红老师 解答
2020-07-16 15:21