老师。销售货物 先预付 装卸费,公对公转账。 支付时 借:预付账款 贷:银行存款 那请问收到买方客户开给我们发票,我 借什么科目?? 贷:预付账款
追逐我的明天。
于2020-07-16 15:50 发布 801次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-16 15:51
你好, 借销售费用
贷:预付账款
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你好, 借销售费用
贷:预付账款
2020-07-16 15:51:50
1、都需要计入原材料成本 2可以分开做也可以合并做 3外帐的话,发票做预付款 ,来发票的时候做借:原材料 贷:预付账款
2016-01-04 22:17:44
你好,取得发票了就可以通过长期待摊费用核算
2018-08-20 14:10:59
您好
这样账务处理可以的
2020-04-10 15:12:12
你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的
取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
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