- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-05 17:04
老师,你是不是搞错了,借:销售费用,贷:预付账款,,,,,,同增吗?我在问如何把预付账款贷方余额转成销售费用贷方余额
相关问题讨论

你好,应当是预付账款借方余额
借;销售费用 贷;预付账款
2016-07-05 16:59:41

您好,最简单的方法,上月这个分录红冲,再做正确科目的分录,账就自然调整过来了
2024-08-28 16:43:35

可以先记入预付账款
2018-11-07 15:43:51

你好,你这个是约定了,不是真实已经预付是吗?
2019-06-10 10:52:41

你好,预付账款金额是11000,是今后3月份.4月份每个月分别摊销的金额5500,根据你提供的分录目前只是做了一个月的租金5500计入费用核算
2020-03-17 21:41:17
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2016-07-05 16:59
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2016-07-05 17:23