送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-17 11:38

280元做支付技术维护费时,
  借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

maize老师 解答

2020-07-17 11:39

平台服务费做借管理费用 贷库存现金或者是银行,

一枝梅* 追问

2020-07-17 11:39

老师,另外一张发票怎么做账呢

maize老师 解答

2020-07-17 11:43

平台服务费做借管理费用 贷库存现金或者是银行   1000元的,280元做这个做支付技术维护费时,
  借:管理费用
    贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数

一枝梅* 追问

2020-07-17 11:45

老师,管理费用后面的明细科目是什么?如果我抵扣和报销时一起,2个分录可以合并在一起嘛

maize老师 解答

2020-07-17 11:50

管理费用办公费下面这个,这个需要分开写

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2017-11-20 19:33:41
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2020-01-03 15:42:35
你好,做销售费用核算的这个
2019-07-16 10:22:29
280元做支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2020-07-17 11:38:44
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-12-08 11:00:31
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