- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-17 12:51
你好 借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产 收到钱 借银行存款9000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。 你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去
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你好 借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产 收到钱 借银行存款9000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。 你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去
2020-07-17 12:51:19
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1.固定资产转入清理:
借:累计折旧2000
固定资产清理10000-2000
贷:固定资产原值10000
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等3000
贷:固定资产清理3000/(1%2B13%)
应交税费——应交增值税(销项税额)3000/(1%2B13%)*13%
3.清理净损益结转:
产生清理损失
借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)10000-2000-3000/(1%2B13%)
贷:固定资产清理10000-2000-3000/(1%2B13%)
2020-07-16 12:43:29
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按照对方开的发票金额入账
2022-01-14 17:26:40
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你好
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税金—增值税
2019-06-13 15:28:01
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你好,可以的,可以这么做。
2024-03-05 11:25:57
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朱 追问
2020-07-17 13:50
meizi老师 解答
2020-07-17 13:54