送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-17 12:51

你好  借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产  收到钱  借银行存款9000贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 。   你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去

追问

2020-07-17 13:50

老师 ,借:固定资产清理1000,贷:资产处理置损益1000,对吗?谢谢老师。

meizi老师 解答

2020-07-17 13:54

你好 不是  你要先把9000价税分离下    到固定资产清理和增值税去  第二笔分录里面。 你才能判断固定资产清理的余额在借方还是贷方

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你好 借固定资产清理8000累计折旧2000贷固定资产 收到钱 借银行存款9000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 。 你把固定资产清理余额结转到资产处置损益科目去
2020-07-17 12:51:19
1.固定资产转入清理: 借:累计折旧2000 固定资产清理10000-2000 贷:固定资产原值10000 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等3000 贷:固定资产清理3000/(1%2B13%) 应交税费——应交增值税(销项税额)3000/(1%2B13%)*13% 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)10000-2000-3000/(1%2B13%) 贷:固定资产清理10000-2000-3000/(1%2B13%)
2020-07-16 12:43:29
按照对方开的发票金额入账
2022-01-14 17:26:40
你好 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税金—增值税
2019-06-13 15:28:01
你好,可以的,可以这么做。
2024-03-05 11:25:57
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