送心意

牛爱老师

职称初级会计师

2020-07-17 20:13

同学,你公司的情况,需要做两步账务处理:
首先是对现有固定资产进行处理,通过“固定资产清理”科目做,分录为
借:清理
累计折旧
贷:固定资产
如果有清理变卖的残值收入,则
借:存款
贷:清理
最后将固定资产清理余额结转到"营业务外收/支"科目里去。
第二,对于收到的补偿款,分录可以如下
借:存款
贷:营业外收入--拆迁补偿收入(单独核算)

牛爱老师 解答

2020-07-18 08:18

同学,你好,如果没有问题了,麻烦给个五星好评哟☺️

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