- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2016-07-06 14:13
有销项是怎么做分录
相关问题讨论
老师,那之前做的是:交费时,借:其他应付款,贷:银行存款,这样我需要更正成你说的那样吗?需要的话如何更正
2019-11-21 11:08:59
当月 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
下个月实际抵扣的时候 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-29 15:33:59
你好 是的 可以抵扣的 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣税金的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额 )借 管理费用 负数
2020-04-23 13:55:53
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-08-14 16:40:48
借;管理费用 贷;银行存款等科目
借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用
2016-05-19 14:49:23
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玲老师 解答
2016-07-06 12:17
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2016-07-06 14:36