送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-19 10:22

你好,会计学堂,邹老师今天休息,如果一定要找他,要不等明天咨询他。

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:24

江老师,前几个月管理费用金额做错了,金额多做了,怎么办?

江老师 解答

2020-07-19 10:25

由于是当年的费用,没有跨年,直接冲销原来的分录,再重新按正确的金额入账。

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:27

冲减管理费用可以做贷方吗?

江老师 解答

2020-07-19 10:28

如果是软件的账务处理,冲销时,按借方冲销。
因为为了结转本年利润的数据准确性,如果是手工做账,可以在贷方列示。

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:40

哦哦,江老师还可以问你另外一个问题吗?

江老师 解答

2020-07-19 10:41

这么客气的学员,肯定满足你的要求

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:46

收到欧元分录怎么做?

江老师 解答

2020-07-19 10:51

借:银行存款——外币户
贷:应收账款
按欧元换算成人民币(本位币),冲减应收账款。

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:53

做分录录时,先把欧元换算人民币是吗?

江老师 解答

2020-07-19 10:54

摘要中写具体的欧元金额,分录中按本位币核算,冲减应收账款的金额。按当时挂的应收账款的金额冲减。

一缕阳光 追问

2020-07-19 10:56

汇率选哪个?

江老师 解答

2020-07-19 10:59

二、首先,需要应收账款科目平账,做此分录时需要按原来的报关时的汇率处理。做分录是:
借:银行存款——外币户
贷:应收账款
一、再接下来,需要按即时汇率核算银行存款的金额,
1、借:银行存款——外币户
贷:财务费用——汇兑损益
或者是:
2、借:银行存款——处币户   正数
借:财务费用——汇兑损益  负数

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