老师,你好,请问购买的原材与发票不同步(发票晚2个月来),账务怎么处理呢?原材料来时先暂估入库,发票来后冲了重新做,其中我的入库数(金额)与库管有差异(因为我是不含税,库管是含税),如果将库管的调整为不含 税,但是有的材料早已用完了,对应不了,该 怎么处理呢?
wx
于2016-07-06 14:01 发布 853次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-06 14:11
没明白,能祥细说说账务处理吗?谢谢
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你好!可以暂估入库,如果发票来晚了只能调整以后的成本了,
2016-07-06 14:04:37
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你好,反分录冲销暂估,然后按发票正常入账
2020-04-12 15:44:05
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你好 借原材料贷银行存款。 到时汇算调整
2020-08-03 13:49:45
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你好,是按含税的,因为没有进项可以抵扣
2017-06-29 16:45:08
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你好!正常来说运费要计入原材料成本。
借原材料—XX材料—运费 贷应付账款等。
2020-07-30 15:53:20
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