送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-19 16:55

同学,你好
借:原材料1000
应交税费-应交增值税(进项)130
贷:银行存款1130

追问

2020-07-19 17:22

老师,发票没有回来,能计提税金吗

小菲老师 解答

2020-07-19 17:23

同学,你好
发票没有来
借:预付账款1130
贷:银行存款1130

追问

2020-07-19 17:28

可是原材料收到了。

小菲老师 解答

2020-07-19 17:37

同学,你好
原材料你可以暂估入库,但是比较麻烦,你这个金额不大,可以等发票来了,再入库

追问

2020-07-19 20:59

借原材料1000,贷银行存款1130. ----还差个税款,是会回来一个专票的。我不知借方写什么科目。辛苦老师。

小菲老师 解答

2020-07-19 21:07

同学,你好
应交税费-应交增值税

追问

2020-07-19 21:12

但是没有开票。不能暂估税款。

小菲老师 解答

2020-07-20 14:50

同学,你好
暂估就是不知道是多少,所以暂估的
等到后期来了发票,要把暂估全部冲掉,按照发票做账

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同学,你好 借:原材料1000 应交税费-应交增值税(进项)130 贷:银行存款1130
2020-07-19 16:55:04
您好!这个真的确定不了。你给的这些数据太简洁
2017-11-16 10:35:52
同学您好, 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-12-19 11:13:46
。借预付账款,贷银行存款。
2022-05-16 18:17:12
差额可以退回去。。。。
2019-06-11 05:01:52
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