公司之前开出去票,现在购买方退票,寄了红字申请表给我,我这怎么操作,税务处理和账务处理是什么,今天开了,下个月申报吗,直接在金税盘里开吗,红字金额只是以前开票金额的一部分,能开吗
冷兮
于2020-07-20 09:31 发布 854次浏览
- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
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你凭红字信息表在开票软件内开具红字发票,税务处理就是冲销了你的一部分开票金额,账务处理也同样,冲减营业收入和销项税。当月开,次月申报,部分金额能开
2020-07-20 09:33:48

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-13 16:32:22

您好,合理的,可能会有尾差的,就根据系统生成的,小规模对不可以改的,缴纳对时候用营业外收入或支出调整一下,这是销售货物的
2019-04-05 16:56:31

账务处理中的金额是根据票面税额算的
2018-07-06 10:26:06

你们认证了吗
2019-03-18 17:36:07
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