- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,收到没有抵扣的发票联和抵扣联,如果你当月就做了相应账务处理,就是入账到当月的
2020-07-20 10:18:05
你好 如果不需要这个材料做账的话,就是不需要结转成本可以用第二种,不然一般用的是第一种。
2020-03-18 06:26:32
可以的,不过你这个最好是入账比较好,
2020-07-28 08:14:23
你好 可以先暂时这样做账 。到时汇算之前取得合理发票来做
2020-10-20 09:54:02
你好,按当月是否抵扣装订
2019-06-10 21:54:28
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