- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,收到没有抵扣的发票联和抵扣联,如果你当月就做了相应账务处理,就是入账到当月的
2020-07-20 10:18:05

你好 如果不需要这个材料做账的话,就是不需要结转成本可以用第二种,不然一般用的是第一种。
2020-03-18 06:26:32

可以的,不过你这个最好是入账比较好,
2020-07-28 08:14:23

你好 可以先暂时这样做账 。到时汇算之前取得合理发票来做
2020-10-20 09:54:02

你好,按当月是否抵扣装订
2019-06-10 21:54:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息