就是说,我们开票金额630753.07,3%的增值税18371.45元,我们下面分包商开票金额560516,1%的增值税5549.66,我们要去项目部预缴税款,做差额征收,需要交630753.07-560516=70237.07的3%的增值税2045.74,这个怎么做账
初心
于2020-07-20 10:32 发布 543次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-20 12:26
你好
这个是建筑工程的吗
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你好
这个是建筑工程的吗
2020-07-20 12:26:37
你好 对,,按照开票的金额3%全部缴完增值税 有分包的可以扣除分包再预交
2022-03-14 18:37:03
您好,本期就填本期的数据
2020-07-10 10:57:10
您好,可以递减预交的增值税的
2020-07-13 16:43:17
借:应收账款10万元,贷:主营业务收入90909.09元,贷:应交税金-应交增值税销项税7272.73 贷应交税金-应交增值税已交税金 1818.18
预缴税款做 借;应交税金-应交增值税已交税金1818.18,贷银行存款 1818.18
2019-02-22 11:30:52
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初心 追问
2020-07-20 12:39
郭老师 解答
2020-07-20 12:41