送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-20 12:26

你好
这个是建筑工程的吗

初心 追问

2020-07-20 12:39

是的,我们开3%的增值税,对方分包给我们开1%的增值税,我们做差额缴税,比如我们开100万的票,对方开90万的票,我们只需要缴10万的收入的税就行了,这个差额怎么做账

郭老师 解答

2020-07-20 12:41

借主营业务成本,应交税费增值税抵减税额,贷银行存款

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相关问题讨论
你好 这个是建筑工程的吗
2020-07-20 12:26:37
你好 对,,按照开票的金额3%全部缴完增值税  有分包的可以扣除分包再预交 
2022-03-14 18:37:03
您好,本期就填本期的数据
2020-07-10 10:57:10
您好,可以递减预交的增值税的
2020-07-13 16:43:17
借:应收账款10万元,贷:主营业务收入90909.09元,贷:应交税金-应交增值税销项税7272.73 贷应交税金-应交增值税已交税金 1818.18 预缴税款做 借;应交税金-应交增值税已交税金1818.18,贷银行存款 1818.18
2019-02-22 11:30:52
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