送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-20 11:28

销售的会计分录按正常的做就可以,

借方:库存现金/银行存款   200

      贷方:主营业务收入——XX 

                 应缴纳税费——应交增值税(销项税)
赠送的100元,同样含税,税率在16%,如果实际情况中是6%,自己在换算一下就可以,分录如下:

借方:财务费用  200(因为这个属视同销售,所以计入财务费用)

      贷方:主营业务收入——XX 

                 应缴纳税费——应交增值税(销项税)

梁哥 追问

2020-07-20 11:32

送的两百消费的时候也确认收入吗?那送的这两百要不要开票?

轶尘老师 解答

2020-07-20 18:05

你好  消费的时候确认收入 并开具发票

梁哥 追问

2020-07-20 21:07

如果充值300送200,请问是这样做账,借 银行300,贷预收 300。销售货物时,借 预收300  财务费用200 贷主营业务收入430 应交税费-应交增值税 70    同时开具500元的发票。

轶尘老师 解答

2020-07-20 21:48

是的。你的理解正确!

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相关问题讨论
销售的会计分录按正常的做就可以, 借方:库存现金/银行存款 200 贷方:主营业务收入——XX 应缴纳税费——应交增值税(销项税) 赠送的100元,同样含税,税率在16%,如果实际情况中是6%,自己在换算一下就可以,分录如下: 借方:财务费用 200(因为这个属视同销售,所以计入财务费用) 贷方:主营业务收入——XX 应缴纳税费——应交增值税(销项税)
2020-07-20 11:28:23
你好!你是销售方还是购买方?
2017-07-18 16:18:12
你好,借:预付账款100 贷:银行存款100 20消费时再做账
2019-04-19 10:50:30
借银存5000 销售费用500 贷预收账款
2020-01-04 16:03:05
您好,销售方做会计处理还是购买方做会计处理? 销售方按买一赚一处理。收入按5000入账 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值(销项税额) 结转5500的成本
2017-03-15 10:26:18
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