送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-20 11:28

您好,6月购买后付款时,借其他应收款,贷银行存款
7月初发票补过来后,借管理费用-办公费,贷其他应收款

小玉白白 追问

2020-07-20 11:30

当时直接做在管理费用了

大海老师 解答

2020-07-20 11:41

6月直接做在管理费用,那么7月要红冲那笔分录,然后再做正确的分录。

小玉白白 追问

2020-07-20 11:47

红冲摘要怎么写

大海老师 解答

2020-07-20 11:50

摘要可以写“冲销2020年6月**号凭证”

小玉白白 追问

2020-07-20 11:51

那正确的那个摘要要怎么写

大海老师 解答

2020-07-20 11:52

正确分录的摘要可以写“收到**公司发票”

上传图片  
相关问题讨论
您好,6月购买后付款时,借其他应收款,贷银行存款 7月初发票补过来后,借管理费用-办公费,贷其他应收款
2020-07-20 11:28:57
你好 你这个是外账的吗
2020-07-15 10:14:06
您好!报销单和发票实际上都是一个业务,填一个就够了。
2016-05-17 10:54:55
你好 要按实际来做账 原则上不允许替票
2019-03-21 14:54:39
你好 报销要以你真实的公司抬头发票来入账 正常的话应该付款金额与你发票金额一致 不应该多开或者少开 如果你用替票的 你实际又是办公用品 发票与你实际业务不一致 查到也是要调增处理的
2019-03-21 14:51:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...