- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-20 11:28
您好,6月购买后付款时,借其他应收款,贷银行存款
7月初发票补过来后,借管理费用-办公费,贷其他应收款
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7月初发票补过来后,借管理费用-办公费,贷其他应收款
2020-07-20 11:28:57

你好
你这个是外账的吗
2020-07-15 10:14:06

您好!报销单和发票实际上都是一个业务,填一个就够了。
2016-05-17 10:54:55

你好 要按实际来做账 原则上不允许替票
2019-03-21 14:54:39

你好 报销要以你真实的公司抬头发票来入账 正常的话应该付款金额与你发票金额一致 不应该多开或者少开 如果你用替票的 你实际又是办公用品 发票与你实际业务不一致 查到也是要调增处理的
2019-03-21 14:51:21
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