老师,我们是运费跟货款一起打给供应商,但供应商只开货款发票给我们,我们以后都不会收到运费发票,我们一般销售出商品,然后支付货款给供应商,供应商叫运输公司发货给客户,支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票,我想问下 方案一:支付货款时,借应付账款-货款900,应付账款-运费100,贷银行1000,收到发票时,应该是 借商品1000,贷应付账款-货款900,应付账款-运费100吗? 方案二: 我支付供应商货款加运费时,当做是借预付(或应付)账款1000,贷银行1000,等收到货款发票时,借商品900,贷预付900,多付给供应商的运费100,要怎么平账?
小幸运
于2020-07-21 08:53 发布 1850次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-21 08:57
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
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