老师好!我本月收到一张红字发票,此红字发票对应的蓝字发票我上个月已认证抵扣,本月对方同时给我开具了正确的蓝字发票,我次月报税的时候需要在申报表做进项税额转出吗?
碧蓝的小虾米
于2020-07-21 12:25 发布 1905次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
我公司收到蓝字发票没认证,就又收到对方该蓝字发票对应的红字发票,我公司现在是蓝字和红字两张发票一块儿勾选认证吗
2021-08-09 16:58:55
你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
对的,是在这一栏填写的
2019-06-17 09:29:28
因为次月申报会根据信息表做相应的进项税额转出。但是月只收到退款,没收到发票,账务处理是不设计进项税额转出科目的吧?
2019-11-26 21:25:16
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