财务软件预收账款不通过预收账款核算,通过应收账款,凭证录入后软件自动就把预收的这个款变成应收账款借方负数,就是应收账款余额是借方负数,这样对吗?使用应收账款借方负数表示,还是这个软件有问题了,应该弄为应收账款贷方余额。
qy
于2020-07-21 14:41 发布 1665次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-21 14:44
可以的,这个是做应收 负数这个可以,这个可以
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可以的,这个是做应收 负数这个可以,这个可以
2020-07-21 14:44:42
你好,根据上一年的期末余额填写
2017-05-10 13:28:48
这些往来科目是有核算明细,核算明细是可自行增设的。
还有库存商品等存货也可调核算明细
2020-04-10 11:33:20
您好
应该根据前面的科目余额表填写期初数的
不一致 税务申报的时候容易比对出问题
2022-04-18 16:58:21
你好,记账凭证才分收付转,原始凭证不分的
记账凭证也可以不分收付转,全部用记字凭证
2019-03-08 17:58:14
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qy 追问
2020-07-21 15:43
maize老师 解答
2020-07-21 15:50
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2020-07-21 17:42
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2020-07-21 17:59