- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
可以计入管理费用-劳务费
对方公司是差额征税的
2020-07-21 14:45:08
你好 企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。比如说正常的公司员工工资、办公用品、
2022-04-15 15:47:48
3300这个就可以,你们是收到发票一方吧,
2019-12-30 14:52:45
您好!你收取的金额,扣除你付出去的金额后计税。进入开票软件,在开具发票的页面选择差额征税,会让你输入收的金额和付的金额,系统会自动给你计算差额征税的金额,并打印在发票上。
这个网页上面有详细的开票流程
http://www.cnnsr.com.cn/cssw/swhtml/20160516143941186626.html
2016-11-24 08:01:13
你好,这个就是收入减去成本,按这个来交增值税的意思。
2022-03-02 13:02:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息