老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

期初建账,银行存款为21651.35,应收账款为19460,应付账款为-146521.56,启用账套,试算不平衡怎么办,老板只给了这些数据
答: 你好,你需要在未分配利润那边输入187 632.91
新建账套,录入期初数:借方银行存款、应收账款, 启用账套试算不平衡
答: 你好,只有银行存款,应收账款,没有负债,所有者权益科目?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果想启用账套(内账),企业之没做账但有数据(不齐)可否不录入初始数据?除了银行存款,现金,应收款这几个有准确数据,其他没有准确数的
答: 你好!你先把这些有准确的填入资产负债表,有数据的都填上,然后把差额计入到未分配利润,然后问老板这样是不是可以。可以的话,就按这个数据做期初

