送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-07-22 11:24

这个肯定会比对,肯定不能按2.55元开具发票,你也不信,我也不信,大家都不信的事实

珊瑚 追问

2020-07-22 11:32

那就是说查账时,给税局解释?还有就一台的话是不是就算比对也会提示风险

江老师 解答

2020-07-22 11:34

这个是无法解释,数据比对时,收入远小于成本,税务只能核定收入进行征税了。

珊瑚 追问

2020-07-22 11:54

那我也没法用两个发票两个一台来结转两台库存商品啊,这个如何办,还有的顾客是用的1000的卡,我就给开了499的发票给顾客,那这要是查到也要补税啊

珊瑚 追问

2020-07-22 11:55

还有一个问题,说比对的话,有人进了一台货,分0.5开一张发票,再0.5台开一张发票,这样就没事了?

珊瑚 追问

2020-07-22 11:57

有人说,税局不按一台来对比,是按总收入来比对的,有这事么?我能不能开0.002数量,然事给苏宁开0.998的数量开两张发票

江老师 解答

2020-07-22 12:15

如果是用的卡的话,肯定是有预收账款的销售。
你按0.5台开,2个0.5台也是1台的金额,不影响1台的金额。数据比对肯定是按1台的成本价以及1台的销售价进行比对。不管如何开,不可能说与事实严重不符。

珊瑚 追问

2020-07-22 12:17

我是要给顾客开0.002台然后金额2.55,然后给苏宁开0.998台,金额1496.55,这样可能开,有没有风险

江老师 解答

2020-07-22 12:21

也是与销售事实不符的开具发票事项

珊瑚 追问

2020-07-22 12:22

您意思是销售事实就是我给顾客销售对么,但是在网店,顾客用平台的卡是很正常的事啊,我总不能禁用平台的卡,老师能帮我再仔细想一下这里面的问题么

江老师 解答

2020-07-22 12:24

你要不就是给平台开具发票,要不就是给顾客开具发票,两者选其一进行销售。

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这个肯定会比对,肯定不能按2.55元开具发票,你也不信,我也不信,大家都不信的事实
2020-07-22 11:24:50
你这个发票这样开了没法弄,你把发票收回来,开2.55的服务费发票
2020-07-22 11:12:47
你好这个销售发生的费用,以及一些服务费都是你们企业的成本
2019-07-14 12:48:12
同学你好,收入确认时间是2020年12月。按照收入的确认条件判断就行哈
2021-10-22 02:02:07
可以的,2个月收入和成本匹配就是
2024-03-13 09:04:33
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  • 你好,老师,可以发一个出口的企业做账的实操给我看

    采购环节 企业购进出口货物,取得增值税专用发票。假设采购一批服装,价款 100 万元,增值税税率 13%,款项尚未支付。会计分录为: 借:库存商品 - 服装 1000000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 130000 贷:应付账款 1130000 出口环节 货物出口,确认收入。假设出口这批服装,价值 20 万美元,当日汇率为 6.5。会计分录为: 借:应收账款 - 应收外汇账款(客户名称) 1300000(200000×6.5) 贷:主营业务收入 - 自营出口销售收入 1300000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 - 自营出口销售成本 1000000 贷:库存商品 - 服装 1000000 计算征退税差额,假设退税率为 10%,则征退税差额 = 200000×6.5×(13% - 10%)= 39000 元。会计分录为: 借:主营业务成本 - 自营出口销售成本(征退税差额)39000 贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)39000 收款环节 收到客户的货款,假设汇率变为 6.4,产生汇兑损失。会计分录为: 借:银行存款 - 待核查账户 - 结汇户 1280000(200000×6.4) 财务费用 - 汇兑损益 20000 贷:应收账款 - 应收外汇账款(客户名称) 1300000 出口退税环节 计算应收出口退税额 = 200000×6.5×10% = 130000 元。会计分录为: 借:应收出口退税款(增值税) 130000 贷:应交税费 - 应交增值税(出口退税) 130000 收到出口退税款时: 借:银行存款 130000 贷:应收出口退税款(增值税) 130000 其他费用环节 支付出口运输费 5000 元,会计分录为: 借:销售费用 - 运杂费 5000 贷:银行存款 5000

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