- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-22 15:09
你好 你们现在收到钱 已经符合收入条件了的话 。你现在要做无票收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 次月冲无票收入 你把前面分录做红字分录。 在开票做分录
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你好
你在汇算清缴之前入账就可以的
2021-12-08 09:39:06
借:银行存款 贷:营业收入 应交税费
2020-05-04 13:04:53
一,付款时,借:预付账款,贷:银行存款;
二,商品入库时,按不含税金额暂估入账,借记原材料或库存商品,贷记应付账款—暂估应付款;
三,次月先原样冲回以上暂估入账凭证,待收到发票后,再做,借:原材料或库存商品,借:应交税金—应交增值税——进项税额,贷:预付账款。
2020-04-20 19:54:41
老师好,我们全额付款2350
借:预付账款 2350
贷:银行存款 2350
到的一部分
借:原材料 1247.79
贷:应付账款-暂估应付账款 1247.79
那账款上是否多了一笔应付账款?实际我们是全额付款了的?
2019-12-09 12:43:46
您好
借:应付账款 20
贷:银行存款 20
借:工程施工-合同成本 110
贷:应付账款 110
2019-11-21 11:07:49
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