送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-22 15:27

你好,借银行存款10000,贷预收账款10000

屈屈屈屈屈可爱 追问

2020-07-22 15:47

老师,那开票的时候怎么做分录呢

庄老师 解答

2020-07-22 16:03

借预收账款10000,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税

屈屈屈屈屈可爱 追问

2020-07-22 16:15

老师我们不设预收账款科目,能不能换成应收账款

庄老师 解答

2020-07-22 16:17

你好,可以,也可以这样来设定的,

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相关问题讨论
你好,借银行存款10000,贷预收账款10000
2020-07-22 15:27:39
你好,借 预收账款 贷 银行存款
2020-07-22 15:24:05
借;其他货币资金-上海银联电子支付服务有限公司客户备用金,贷;银行存款。等实际付出时,再做分录,借:预付账款-供应商名称,或者库存商品等科目,贷;其他货币资金-上海银联电子支付服务有限公司客户备用金。
2019-11-14 15:02:33
你好,这个也是可以的,但最好要求与发票内容一致。
2019-09-03 22:22:07
这个都可以计入财务费用的,借:财务费用,贷:银行存款
2021-09-23 08:48:04
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