送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-22 16:14

你好  借预付账款贷银行存款。  按月分摊  借管理费用-租赁费贷预付账款    收到发票与你们暂估的费用 无差异的 直接附发票在凭证后面去即可

追问

2020-07-22 16:34

我们收到的是专票,那这个进项税在哪里提现

meizi老师 解答

2020-07-22 16:37

你好  专票的话 你就要红冲你们按月分摊的费用  借预付账款借管理费用负数  然后收到的那个月分录做 借管理费用-租赁费 进项税贷预付账款

追问

2020-07-22 16:43

那我们下次支付后半年租金的时候借方是什么呢

meizi老师 解答

2020-07-22 16:44

你好  预付租金 也是走预付账款或者其他应付款科目来做   一样的

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你好 借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-租赁费贷预付账款 收到发票与你们暂估的费用 无差异的 直接附发票在凭证后面去即可
2020-07-22 16:14:26
这发票名称不是您公司的,您不可以入账
2019-01-11 21:11:25
你可以月收入不足十万,可以免增值税。然后就是房产税4%,个税1%。在没什么税
2019-03-26 15:57:04
您好,请问您是个人还是单位?
2019-11-09 11:08:29
19年没 有发票时 借 管理费用办公费贷应付账款暂估 收到发票红冲这个分录 再按发票金额做一样 这个分录 20年的正常入账就可以了 借 管理费用办公费贷应付账款
2019-12-02 21:38:55
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