老师,我单位是去年的新办企业,去年购买的固定资产欠款今年才付,可是我的前任会计没有把欠固定资产的款建账现在我们公司在用公户付固定资产的款,我现在怎么做账务处理
自由的果汁
于2016-07-08 10:36 发布 759次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-08 10:43
可是前任会计已经把固定资产入账了,而且还计提了折旧,
相关问题讨论
借固定资产 贷银行存款
2016-07-08 10:37:16
你好,企业筹办期购入固定资产,无行资产,账务处理是
借:固定资产,无行资产,贷:银行存款等科目
2020-11-18 16:32:03
您好,新购入办公楼计入固定资产,借:固定资产,贷:银行存款。实收资本借:银行存款,贷:实收资本。如果没有其他业务,购入固定资产金额大,款项是否已支付,未支付的计入应付账款/其他应付款,已支付的将款项来源记账。
2020-07-13 22:46:18
借:固定资产
贷:银行存款
然后正常折旧。
2019-04-23 21:14:28
你好,账上没有的话就不需要调,你这个固定资产有10万的金额是实际盘点的吗?为什么没有入账呢
2022-04-26 11:20:30
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邹老师 解答
2016-07-08 10:37
邹老师 解答
2016-07-08 13:05