老师你好!收到一张汇票,在金碟系统要冲以前挂帐的其他应收款,在票据管理增加了这张应收票据,生成凭证的时候,他对应科目自动是应收帐款了,而且贷方科目改不了其他应收款,应该怎么处理呢
仙人掌里的刺
于2020-07-24 08:21 发布 1701次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-24 08:23
红冲了,重新手动做其他应收款
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红冲了,重新手动做其他应收款
2020-07-24 08:23:00
比如,你有比预收账款,如果直接挂在预收就要先预交或者申报税,但是你先把这笔钱放入其他应收账务等开票了以后在把这笔钱以转出来抵消应收。
2020-07-23 11:14:01
交完就没有余额了 没交时有余额,
2020-06-05 17:24:03
这个是一级科目写错了?这个一般不影响这个,出报表没有问题就可以
2020-05-25 19:03:12
你好!
图1多冲预付款1800,本应挂应付帐款的。
借预付账款
贷应付账款
图2.3已付款不应挂其他应收款
借管理费用
贷其他应收款
2020-04-29 10:22:27
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