送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-24 08:24

你好,福利费按工资总额的14%计提,按部门计入相关成本或费用。所以月末是需要结转的

追逐我的明天。 追问

2020-07-24 08:25

嗯嗯  这个我知道的  麻烦老师分录写一下  谢谢[咖啡]

朴老师 解答

2020-07-24 08:26

支付费用时

借:应付职工薪酬——职工福利费                                            

       贷:现金                                                                                       

结转费用时

借:管理费用——职工福利费                                                        

       贷:应付职工薪酬——职工福利费                                       

结转损益时

借:本年利润                                                                         

       贷:管理费用——职工福利费

追逐我的明天。 追问

2020-07-24 08:30

为什么不能直接做成   借 管理费用-福利费  贷 现金呢  为什么要过应付职工呢  老师

朴老师 解答

2020-07-24 08:34

都可以,两种做法都行

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相关问题讨论
你好,福利费按工资总额的14%计提,按部门计入相关成本或费用。所以月末是需要结转的
2020-07-24 08:24:01
这个科目已经不用了,结转到XX费用
2015-12-28 09:23:24
你好,是的
2017-03-23 15:43:22
您好,现在软件还没达到这种程度。
2017-01-24 10:35:56
你好,计提的时候通过应付职工薪酬——福利费贷方 核算,那借方就已经计入费用核算了,就不需要再结转计入 费用核算的
2020-05-04 14:45:52
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