我们是建筑企业,之前有一项工程开发票金额是535861.30元,由于在没签订合同前制定合同本是与总公司签订的,则在3月8日总公司收到甲方(业主)的预付工程进度款20万,总公司扣除管理费4000元后将剩余196000元汇回挂靠方,然后总公司将收取挂靠方的挂靠管理费4000元汇回分公司,那么我们分公司该如何进行账务处理
爱笑的帆布鞋
于2016-07-08 14:44 发布 638次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
2016-07-10 15:10
收到工程款
借:银行存款200000
贷:主营业务收入200000
汇款给对方
借:劳务成本196000
贷:银行存款196000
期末
借:主营业务成本196000
贷:劳务成本196000
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