老师有个对账单不会填,供应商的净应付余额是794480,还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填?客户应付怎么填?

月燕
于2016-07-08 15:28 发布 1031次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-07-08 16:04
我给另一个供应商是应付794480这个填在应付贷方对吗?
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我给另一个供应商是应付794480这个填在应付贷方对吗?
2016-07-08 16:04:07
你好,你们的对账单参考银行的余额调节表。
2016-07-10 17:54:40
你好,如果未开单金额没有加上去的话,是这样的没错
2018-09-05 15:57:12
那就批复不同意就可以,冲账这个是需要开红字的,开折扣,冲掉你销售额,
2019-12-25 10:53:59
同学 你好
供应商的对账单一般是财务核对
和财务对帐比较合理。会计是很注重分工原则的。材料由采购员购入,由财务人员进行核对,这样可以互相监督互相牵制
2018-12-03 10:58:50
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吴月柳 解答
2016-07-08 16:01
吴月柳 解答
2016-07-08 16:05