实际发生业务:2016年2月账发生了加工费不含税金额1000,税额170当时做账会计不知道有这次业务发生。2016年3月账付款的时候才知道,这时付款的发票也是复印件,怎么做账?2016年4月抵扣联发票才收到,也同时收到了第一联发票。那么请问3月怎么做账?4月怎么做账?
美丽人生
于2016-07-08 20:05 发布 1059次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-08 20:35
3月账付款时的分录怎么做?麻烦你2个月联系起来?如果发票的开票日期是2月份还是那你4月那样做账吗?
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你好,4月份根据取得的发票 借制造费用 应交税费应交增值税进项税额 贷预付账款等科目
2016-07-08 20:31:56
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你好,这个是正常流程,没有什么风险呀
2021-12-01 20:49:48
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你好,含税10599.99,不含税9999.99这有金额
2022-01-11 16:34:50
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开票软件的不含税金额可以调整为含税金额开具发票。
2020-07-18 11:42:54
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一般按合同上的金额算,合同上金额含税的按含税金额算,合同上金额不含税的按不含税金额算。
2021-12-31 09:07:30
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邹老师 解答
2016-07-08 20:31
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