送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-26 21:32

借预付贷银行
每月用多少借xx费用贷预付
发票到了借预付借xx费用负数
借xx费用,进项贷预付

江南美 追问

2020-07-26 21:42

不用其他应收款?

江南美 追问

2020-07-26 21:43

到月底开票来抵?

郭老师 解答

2020-07-26 21:43

那个也行
你用其他应收款把预付改了就是了

江南美 追问

2020-07-26 21:50

借预付贷银行
每月用多少借xx费用贷预付
发票到了借预付借xx费用负数
借xx费用,进项贷预付,做这么多遍?

郭老师 解答

2020-07-26 21:51

你好
你要一个月用不完的上面分录都做

江南美 追问

2020-07-26 22:02

到发票用完再来冲?

郭老师 解答

2020-07-26 22:03

按月冲就可以
发票到了,你的费用应该红冲,然后做发票的

江南美 追问

2020-07-26 22:05

上面那分录有点绕看不懂!

郭老师 解答

2020-07-26 22:09

你好,具体的那个分录,能写下来吗

江南美 追问

2020-07-26 22:12

充钱时我做借其他应收款,贷银行存款。月底又怎么做呢?

郭老师 解答

2020-07-26 22:49

既然xx费用贷其他应收款

郭老师 解答

2020-07-26 22:50

借xx费用贷其他应收款

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