送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-27 11:05

您好
请问购买的固定资产么

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:11

不是,是购买,在销售出去的,合同已经签订了,

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:12

借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
借:库存商品 
贷:银行存款
运费计入库存商品成本

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:14

我可以直接把运费直接计入管理费用,然后等进项票回来,在做账吗?老师

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:14

那你产品什么时候销售?

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:16

下个月,月初就销售,进项票厂家都是要先打款,在开票的。给我公司账期是三个月,一般我们货出去了,款到了,就直接付厂家了。

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:17

那您下个月销售的时候有成本结转么?计入管理费用的话

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:19

如果这台机的进项票还没回来,我都没有结转,都是等进项票票回来才结转。

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:20

销售票也还没开.

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:22

那可以按您说的这样处理 只是不太合理

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:24

国税查账的话,会有麻烦不

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:25

那老师如果我按照你的来做,我发票回来了会计分录又要这么做了。

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:26

只要您最终利润没有少掉 税务不会找您麻烦的
借:应付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

那一扶微笑@只剩伪装 追问

2020-07-27 11:29

谢谢,老师您

bamboo老师 解答

2020-07-27 11:33

不客气哈  欢迎有疑问继续提问

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您好 请问购买的固定资产么
2020-07-27 11:05:16
你好,借 管理费用 贷 其他应付款
2020-01-23 14:30:51
你好,计入 借:现金 贷:其他应付款。
2019-03-14 15:56:12
垫付运费冲减应付款会计分录如下: 1. 应付账款:借方 xxx 元; 2. 现金:贷方 xxx 元; 3. 运费:借方 xxx 元; 4. 应付账款:贷方 xxx 元。 例如,公司垫付了500元的运费,可以写出以下会计分录: 1. 应付账款:借方 500 元; 2. 现金:贷方 500 元; 3. 运费:借方 500 元; 4. 应付账款:贷方 500 元。
2023-02-24 21:22:53
借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000 对方垫付的运费付款处理。 挂账的分录是 借:费用类(或原材料、库存商品)1000 贷:其他应付款1000
2019-06-06 09:38:15
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