- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,对账好核对,这个就需要按照明细来分开做
2020-07-27 12:34:48

根据相关会计准则,当主营业务收入产生应交税费时,应分开记录主营业务收入和应交增值税(销项)。
2023-03-15 15:45:46

你好,是蓝字
冲销可以是相同分录金额负数,或相反分录,金额正数
借主营业务收入 贷;应收账款
2017-07-17 11:07:06

你好,是通过其他业务收入核算,结转这样做分录
借;其他业务收入,贷;本年利润
2019-06-12 14:29:22

收到礼金,借:现金 贷:营业外收入,帮客户订花蓝,借:其他应收款 贷:其他应付款,付花蓝款时:借:其他应付款 贷:银行存款或现金,收客户钱时:借:现金或银行存款 贷:其他应收款
2015-12-25 09:36:23
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