- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-07-27 16:40
您好,按你们自己业务正常的处理就可以了。让对方给你提供扣除管理费后的发票报销转款就可以。
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您好,按你们自己业务正常的处理就可以了。让对方给你提供扣除管理费后的发票报销转款就可以。
2020-07-27 16:40:25
你好,外账那自有工程处理
内帐那收取的管理费做收入处理
2017-09-21 09:52:14
首先,你需要明确的是,挂靠公司收取的管理费是否为收入?如果是,那就需要用应收账款的科目来收入记账,贷方为应收账款,借方为银行存款科目。如果不是收入,那就用应付账款的科目来记账,借方为应付账款,贷方为银行存款科目。
2023-03-26 13:30:13
建筑企业是不允许挂靠的,要处理这类账务就要按正常的财务规范来做,建议在成本里面分摊
2016-08-29 14:42:03
你们公司正常发生的费用计入你们公司。如果是挂靠项目发生的费用支出,就以挂靠项目公司的名义取得发票做账,你们这边不做账
2024-05-11 09:37:40
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