送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-09 17:32

实际交:1680元,收2000这样利润320,能体现出来吗?

腼腆的月饼 追问

2016-07-09 17:43

老师,那这笔业务记录成本的怎么做分录呢?

腼腆的月饼 追问

2016-07-09 18:18

老师  借:应收账款   ―(某单位)2000
               贷:   其他业务收入    500
                           应交税费―应交增值税   1500
            借:营业税金及附加―180
               贷:应交税费―   180 
         老师这笔业务是这个思路吗?还缺什么,请老师指点!

邹老师 解答

2016-07-09 17:25

你好,按你真是的经济业务作出账务处理
借;应收账款等科目   贷;主营业务收入   应交税费
借;营业税金及附加    贷;应交税费-城市建设税、教育附加税,地方教育附加税

邹老师 解答

2016-07-09 17:39

你好,外帐需要按开票情况确认收入,计提税金
内帐,你可以把收到税金计入收入,支付的 税金计入成本或费用

邹老师 解答

2016-07-09 17:44

借;主营业务成本   贷;库存商品

邹老师 解答

2016-07-09 19:44

你好,可以这样处理的

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