送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-09 17:32

实际交:1680元,收2000这样利润320,能体现出来吗?

腼腆的月饼 追问

2016-07-09 17:43

老师,那这笔业务记录成本的怎么做分录呢?

腼腆的月饼 追问

2016-07-09 18:18

老师  借:应收账款   ―(某单位)2000
               贷:   其他业务收入    500
                           应交税费―应交增值税   1500
            借:营业税金及附加―180
               贷:应交税费―   180 
         老师这笔业务是这个思路吗?还缺什么,请老师指点!

邹老师 解答

2016-07-09 17:25

你好,按你真是的经济业务作出账务处理
借;应收账款等科目   贷;主营业务收入   应交税费
借;营业税金及附加    贷;应交税费-城市建设税、教育附加税,地方教育附加税

邹老师 解答

2016-07-09 17:39

你好,外帐需要按开票情况确认收入,计提税金
内帐,你可以把收到税金计入收入,支付的 税金计入成本或费用

邹老师 解答

2016-07-09 17:44

借;主营业务成本   贷;库存商品

邹老师 解答

2016-07-09 19:44

你好,可以这样处理的

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同学 你好 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税额——地方教育费附加 贷:银行存款
2018-12-09 15:56:54
借:应交税费贷:银行存款
2017-09-22 10:59:41
借;税金及附加 贷;应交税费 增值税不需要计提
2017-09-21 11:10:47
借税金及附加 贷应交税费,缴纳做借应交税费贷银行
2020-06-24 13:16:38
你好,是的
2017-06-14 17:53:46
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