送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-27 16:43

你好转出分录是对的。  你结转进项税转出这个分录 第四步不对

悲凉的跳跳糖 追问

2020-07-27 16:44

该怎么改

meizi老师 解答

2020-07-27 16:46

借应交税费-应交增值税进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

悲凉的跳跳糖 追问

2020-07-27 16:53

那未交增值税科目有余额呢,没有来对冲

meizi老师 解答

2020-07-27 16:55

你好  你们未交增值税贷方有余额 代表要缴纳的税费 。 你次月缴纳了就会平科目的 或者你进项税有足够的金额抵减   做到未交增值税借方也抵减了

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外购的用于福利费需要转出 自产自销的用于福利费视同销售
2019-08-28 17:28:13
你好,是的。购入的坚果是招待还是职工福利?按规定是不允许抵扣的。账务做进项税转出,申报表也要做进项税转出。
2019-05-06 16:48:51
你好转出分录是对的。 你结转进项税转出这个分录 第四步不对
2020-07-27 16:43:59
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-04-02 16:30:31
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-11-29 14:21:11
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