送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-28 11:21

你好,
借,其他应收款25157.86
贷,银行存款25157.86

借,原材料等
贷,其他应收款15248.35

借,原材料等
贷,其他应收款10208.03

借,其他应收款10208.03
贷,银行存款10208.03

一点辣! 追问

2020-07-28 14:36

老师,那你说像我们公司买铜线,有采购买的,也有其他人买的。然后攒到一起开票。也就是3月份4、5月份的到6月份才回来票。然后我做账的时候,比如A买的 我暂估入账的时候如果不含税。那就放到应付税费-待抵扣 可以吗 要不 6月份 就要冲好几笔

立红老师 解答

2020-07-28 14:47

你好,可以,是可以的。

一点辣! 追问

2020-07-29 09:24

老师,我在问下。比如1997682.98元,转换成万元。后面小数点怎样写

立红老师 解答

2020-07-29 09:25

你好,199,77万元,是按保留两位小数

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你好, 借,其他应收款25157.86 贷,银行存款25157.86 借,原材料等 贷,其他应收款15248.35 借,原材料等 贷,其他应收款10208.03 借,其他应收款10208.03 贷,银行存款10208.03
2020-07-28 11:21:29
借:管理费用--差旅费贷:现金
2017-03-21 14:04:09
a公司出钱时借:其他应收款贷:现金6000元,收到发票报销时借:管理费用贷:其他应收款5000元 b公司收到发票做账时:借:管理费用贷:现金3000元 然后a公司再做一笔借:现金1000贷:其他应收款
2017-05-19 22:23:02
借;管理费用 贷;其他应收款 4000 库存现金 1000 借;管理费用 贷;库存现金 3000
2017-05-18 11:59:52
1、借:其他应收款 1000 贷:银行存款 1000 2、借:管理费用 1640 贷:银行存款 640 贷:其他应收款 1000
2017-08-19 09:09:08
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