采购借款了25157.86,又花了自己5000元。然后拿15248.35来下账冲借款,又拿着10208.03的发票来报销。我对公转给了她10208.03 。这个怎样做账。分录是什么
一点辣!
于2020-07-28 11:19 发布 701次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-28 11:21
你好,
借,其他应收款25157.86
贷,银行存款25157.86
借,原材料等
贷,其他应收款15248.35
借,原材料等
贷,其他应收款10208.03
借,其他应收款10208.03
贷,银行存款10208.03
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借,其他应收款25157.86
贷,银行存款25157.86
借,原材料等
贷,其他应收款15248.35
借,原材料等
贷,其他应收款10208.03
借,其他应收款10208.03
贷,银行存款10208.03
2020-07-28 11:21:29
借:管理费用--差旅费贷:现金
2017-03-21 14:04:09
a公司出钱时借:其他应收款贷:现金6000元,收到发票报销时借:管理费用贷:其他应收款5000元
b公司收到发票做账时:借:管理费用贷:现金3000元
然后a公司再做一笔借:现金1000贷:其他应收款
2017-05-19 22:23:02
借;管理费用 贷;其他应收款 4000 库存现金 1000
借;管理费用 贷;库存现金 3000
2017-05-18 11:59:52
1、借:其他应收款 1000
贷:银行存款 1000
2、借:管理费用 1640
贷:银行存款 640
贷:其他应收款 1000
2017-08-19 09:09:08
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