送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-10 21:25

那税收金额那不是应该填40吗?为什么要填60呢?

lina 追问

2016-07-10 21:27

知道了,我以为税收金额填写的是应该征税的金额呢?

邹老师 解答

2016-07-10 21:23

企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
超过标准的按规定予以调整,比如发生100,允许扣除60,就需要把40调整增加

邹老师 解答

2016-07-10 21:26

税法允许扣除的金额是60,所以填写60,超过的40体现在纳税调整金额

邹老师 解答

2016-07-10 21:31

好的,明白了就好了

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相关问题讨论
您好,根据您的金额,结果是正确的
2021-03-07 14:30:23
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50 发生额的60%=505157.37*0.6=303094.42 根据 你提供的收入,业务招待费支出数据,按税收金额应当是303094.42 才是的 你能提供一下这里的87510是根据什么计算而来的吗?
2020-05-13 18:13:36
若 去年12月份本年累计的营业收入*0.005>实际支出的业务招待费*60% 那调增金额就是你列示的公式
2022-05-09 11:36:14
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 业务招待费的账载金额=1651,税收金额=990.6,纳税调增=1651—990.6
2022-05-22 13:52:11
您好 收入扣除限额5355413*5/1000=26777.065 实际发生扣除限额21534*0.6=12920.4 汇算清缴时招待费税收金额填12920.4
2022-05-09 15:58:17
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