送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-07-29 09:34

借管理费
制造费用
应交税费-进项税额
贷其他应付款-XX

浅谈 追问

2020-07-29 10:46

我是7月2号收到6月发票,我6月是不是得计提一下6月份的电费发票?

暖暖老师 解答

2020-07-29 10:48

是的,电费需要计提的这个

浅谈 追问

2020-07-29 10:49

我是这样想的,不知道对不对就是,
6月计提  
借:制造费用,电费
贷:其他应付款,电费公司名称,
7月收到电费发票
借:其他应付款,电费公司名称
贷:应交税费,进项税额
贷:其他应付款,老板名字

暖暖老师 解答

2020-07-29 10:52

对,你的分录是正确的

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相关问题讨论
看一下这一笔是什么性质的,她是不是想投资入股,如果什么要求都没有,那么计入营业外收入
2019-11-07 11:53:32
借管理费 制造费用 应交税费-进项税额 贷其他应付款-XX
2020-07-29 09:34:11
这两个用同一个其他应付款的二级科目吧
2018-08-16 10:51:53
这笔款被A公司的私人账户这个人支付多了,多余的这笔款被转到C公司的私人账户去的,这又该怎么做账呢
2018-08-30 17:21:34
弄不了,除非他还钱或者交税。
2017-02-23 15:25:33
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