送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-07-29 09:54

你好,可以的,成本也分开摊销

湛江YCCW 追问

2020-07-29 10:01

我们单位未开票收入为多,所以在收款当月就把它确认为未开票收入了,打算后期他要求开票时以实际销售为限冲销未开票收入,这样可以吗

湛江YCCW 追问

2020-07-29 10:01

如果是这样的情况,就不用分开成本摊销了吧?

暖暖老师 解答

2020-07-29 10:02

嗯,后期开票了就冲减原来的未开票,不需要再调整成本

湛江YCCW 追问

2020-07-29 10:33

因为跨的时间间隔有点长,会不会有税务风险呢

暖暖老师 解答

2020-07-29 10:40

只要不跨年就可以的

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